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예산집행 현황

행정지원공통경비운영
회계연도
 2025
회계
 일반회계
조직
 본청 기획감사실
기능
 일반공공행정 지방행정ㆍ재정지원
정책사업
 재정지원
단위사업
 지방재정운영
사업개요
사업목적
 기구신설,재해발생,시급을요하는 행사나 역점사업 추진등 "예산의 지출수요"가 발생한 경우 사업의 원활한 추진과 행정지원을 통한 부서간 협조체제 강화
사업기간
 20250101 ~ 20291231
총사업비
 3,850,000,000
사업규모
 기관운영공통경비 (일반운영비,국내여비,자산취득비) 지원
사업내용
 
지원형태
 직접수행
지원조건
 
사업위치
 
시행주체
 영월군
추진근거
 
추진경위
 
추진계획
 
소요재원
소요재원에 대한 재원별, 예산액, 예산성립후 증 감액 등의 안내
재 원 별 예 산 액 예산성립후 증감액 예산현액
400,000,000 100,497,000 500,497,000
국고보조금 0 0 0
지특보조금 0 0 0
기금보조금 0 0 0
특별교부세 0 0 0
시·도비 0 0 0
시·군·구비 400,000,000 100,497,000 500,497,000
지방채 0 0 0
월별배정액
월별배정액에 대한 월별 안내
1월 2월 3월 4월 5월 6월
295,497,000 125,000,000 0 0 10,000,000 70,000,000
7월 8월 9월 10월 11월 12월
0 0 0 0 0 0
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